• 审计案例分析,请帮忙给个答案,谢谢 1、现金出纳员见到加盖核准印章的指出凭证后付款。要求:根据上述摘录,假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出甲公司内部控制在设计与运行方面的缺陷,并提出改进建议。2、、针对情况一,注册会计师应出具保留意见或无法保留意见类型的审计报告,原因为未曾观察存货盘点且无其他替代程序,注册会计师应视存货金额占资产总额的比例大小签发保留意见或无法保留意见类型的审计报告。3、我认为:属于“公款私存”行为,严重违反现...

    分类:素质提升 阅读:28 次 评论:0 发布时间:2024-07-21
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